6月20日,上海證券交易所上市審核委員會2025年第20次審議會議結果出爐,上海友升鋁業股份有限公司(以下簡稱“友升股份”)符合發行條件、上市條件和信息披露要求,順利過會。
根據公開資料,友升股份是集設計、開發、生產、銷售、服務于一體的專業鋁合金汽車零部件制造商,專注于輕量化汽車零部件領域,公司產品主要聚焦于新能源汽車領域,已經形成了門檻梁系列、電池托盤系列、保險杠系列、副車架系列等多產品體系。目前公司已進入多家全球頭部車企的供應鏈體系,與多家知名企業建立了長期穩定的合作關系。
招股說明書顯示,友升股份此次擬在上交所主板募集資金24.71億元。其中,12.71億元將用于“云南友升輕量化鋁合金零部件生產基地項目(一期)”,7億元將用于“年產50萬臺(套)電池托盤和20萬套下車體制造項目”,5億元將用于補充流動資金。
友升股份在招股書中表示,此次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務展開,與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平、管理能力和發展目標相適應,符合公司生產經營擴大的需要,有利于公司抓住市場機遇,增強盈利能力。
行業趨勢的利好直接反映在公司的業績表現上。2022年至2024年,友升股份實現營業收入分別約為23.50億元、29.05億元和39.50億元,實現凈利潤分別達到2.33億元、3.21億元和4.05億元;2025年季度,公司實現營業收入9.46億元,凈利潤0.88億元,均較去年同期有所增長。
對于未來發展戰略規劃,友升股份在招股說明書中表示,公司一方面將繼續以拓展國內外優質客戶為重點方向,擴大公司在新能源汽車零部件領域的影響力,夯實公司在新能源汽車產業鏈中的行業地位。另一方面,公司將不斷加大研發投入和新產品開發,對新產品、新工藝、新技術進行持續投資,提升產品性能,優化生產工藝,提高生產效率。

友升股份在招股書中表示,此次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務展開,與公司現有生產經營規模、財務狀況、技術水平、管理能力和發展目標相適應,符合公司生產經營擴大的需要,有利于公司抓住市場機遇,增強盈利能力。
行業趨勢的利好直接反映在公司的業績表現上。2022年至2024年,友升股份實現營業收入分別約為23.50億元、29.05億元和39.50億元,實現凈利潤分別達到2.33億元、3.21億元和4.05億元;2025年季度,公司實現營業收入9.46億元,凈利潤0.88億元,均較去年同期有所增長。
對于未來發展戰略規劃,友升股份在招股說明書中表示,公司一方面將繼續以拓展國內外優質客戶為重點方向,擴大公司在新能源汽車零部件領域的影響力,夯實公司在新能源汽車產業鏈中的行業地位。另一方面,公司將不斷加大研發投入和新產品開發,對新產品、新工藝、新技術進行持續投資,提升產品性能,優化生產工藝,提高生產效率。




